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一般纳税人红冲小规模期间开具3%的增值税用发票之后这笔负数收入如何填写申报表?

问: 一般纳税人红冲小规模期间开具3%的增值税用发票之后这笔负数收入如何填写申报表?
答: 广东省佛山市12366纳税服务中心答复: : 一般纳税人开具征收率专用发票后,填报在《增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)》中简易计税方法计税的对应征收率的相关栏次,并分别在《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》中相应的按简易征收办法征税销售额和简易征收办法计算的应纳税额等相关栏次中反映。 以上答复仅供参考,一切以现行税法及税收政策的具体规定为准。
——广东省税局回复2021-11-12 10:03